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3月30日晚间,中联重科发布2019年度业绩报告。报告期内,中联重科公司实现营业收入433.07亿元,同比增长50.92%;归属于上市公司股东净利润43.71亿元,同比大增116.42%;公司经营活动产生的现金流量净额62.19亿元,比去年同期增长22.81%。公司实现高质量、高效率、可持续的业绩增长。
中联重科表示,2019年受益于工程机械行业持续增长,同时公司坚持高质量发展战略,强化创新、加速推进数字化转型,公司经营管理、风险控制及资源协同能力大幅提升,毛利率、经营性现金流等各项经营指标持续健康向上,是历年来经营质量最好的一年。
主导产品市场地位稳升潜力市场蓄势待发
2019年,受基建投资、设备更新、环保升级、人工替代效应等多重外部利好的影响,以及公司持续创新研发、推进数字化转型等因素驱动,中联重科工程机械产品销量保持强劲增长,主导产品市场地位持续提升。报告期内,中联重科起重机械、混凝土机械产品市场份额持续保持“数一数二”。其中,公司建筑起重机械销售规模实现全球第一,行业龙头地位优势进一步巩固;工程起重机械市场份额达近五年最好水平,汽车起重机、履带起重机国内市场份额同比提升,不断突破。
2019年,中联重科全力发展潜力市场,新兴产业蓄势待发。土方机械完成全国各省销售服务网点布局,推出ZE60E-10、ZE75E-10小挖新品,同时加速液压、智能、结构等共性技术研发与运用,突破行业“卡脖子”困境,未来有望成为公司强力增长点。2019年,高空作业机械产品品质、性能受到客户广泛好评,进入行业首年即迈入国内高空作业平台领域第一梯队,成为公司全新的业务增长点。同时,公司机制砂、干混砂浆、喷射机械等新兴业务持续拓展,势态良好。
中联重科认为,在行业高景气利好下,公司坚持“技术是根、产品是本”的科技创新发展理念,新产品、新技术的涌现持续强化了产品竞争力;“事业部制”的重启、市场营销模式的创新强化了公司市场竞争力,各业务板块竞相突破发展。成本费用管控得力全年净利润同比增长116.42%
年报显示,2019年度中联重科各项经营指标持续健康、稳健提升。报告期内,公司毛利额同比增长67.14%至129.93亿元;销售毛利率同比提升2.91%至30.00%。公司全年实现归属于股东净利润为43.71亿元,同比增长116.42%。公司加权平均净资产收益率达到10.82%,同比提升5.57个百分点。
2019年在销售收入大幅增长的同时,中联重科严控各项成本和费用。报告期内,费用率同比下降0.96%,公司持续开源节流,各项费用稳步下降。
中联重科表示,基于在费用上的得力管控和毛利率的提升,公司2019年盈利能力得到大幅提升,为全体股东创造了更显著的收益和更大的价值。
营运水平持续优化经营性现金流创历史最佳
2019年报数据显示,中联重科全年经营性现金流量净额达62.19亿元,比去年同期增长22.81%,继续刷新历史最好水平。
充裕的经营性现金流显示中联重科具有很强的经营造血能力,也增强了疫情之下企业的抗风险能力。这主要得益于中联重科加大对客户准入管理,积极拓展联盟客户,新增业务保证高质量,同时强化存量业务风险管理,存量业务回款情况良好。
此外,2019年末中联重科资产负债率57.06%,同比下降1.46%。有息负债规模下降137亿,杠杆比率和债务规模下降,财务风险进一步降低。
中联重科表示,公司在2019年加强应收账款和存货的管控,督促应收账款及时回款,加强供应链及生产效率管理,提升营运效率,应收账款周转天数同比减少约87天,存货周转天数同比减少约38天。期末应收账款远低于销售规模增幅,显示公司运营水平和业务质量持续优化。
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